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Gestión de ingresos de canal
Configurar Devoluciones avanzadas y Procesamiento previo de acumulación - Configuración de reglas DPE

Configurar Devoluciones avanzadas y Procesamiento previo de acumulación - Configuración de reglas DPE

Esta etapa indica al sistema qué campos personalizados utilizar para la agregación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada.
  1. Crear campos personalizados: Asegúrese de que el campo por el que desea agregar (por ejemplo, Región__c) existe en el objeto Diario de transacciones.
  2. Definir campos agregados:
    1. Cree un nuevo registro Agregado de tipo de reembolso de programa.
    2. Seleccione su campo personalizado como el origen.
    3. Asócielo con el Tipo de reembolso de programa relevante.
  3. Actualice la fórmula del delimitador de entrada:
    1. Abra su DPE duplicado de Devoluciones avanzadas y Procesamiento previo de acumulación - Configuración de regla.
    2. Navegue al nodo: Calcule el delimitador de entrada de acumulación y pago.
    3. Localice la fórmula para Anchor1 (establecida como "false" de forma predeterminada).
    4. Actualícelo para comprobar su campo personalizado: IF(CONTIENE({Criterios_Agregación_PRT}, "Producto__c"), "verdadero", "falso")
Nota
Nota Puede utilizar Anchor2 y Anchor3 para dimensiones adicionales actualizando sus fórmulas respectivas.
 
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